Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 305.362
-9,40 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-9,40 €
36,02%
7,10 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7,10 €
27,22%
3,52 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
3,52 €
13,49%
-3,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3,48 €
13,32%
-1,37 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,37 €
5,25%
-0,77 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,77 €
2,96%
-0,45 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,45 €
1,73%
Eine Ebene Höher
  • 15 Transferaufwendungen
    -9,40 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    7,10 €
  • 03 Sonstige Transfererträge
    3,52 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -3,48 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,37 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,77 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,45 €
  • Summe
    -4,84 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
10,62 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-3,48 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,77 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,37 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
0 €
15: Transferaufwendungen
-9,40 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,45 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-15,47 €
18: Ordentliches Ergebnis
-4,84 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-4,84 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-4,84 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4,95 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-4,95 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €